Documentos de Control

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2025
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025.

Periodicidad
Anual

2025-03-19 Consultar documento
Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Periodicidad
Anual

2025-02-26 Consultar documento
Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024.

2025-02-26 Consultar documento
Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá

Periodicidad
Anual

2025-02-20 Consultar documento
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá

Periodicidad
Trimestral

2025-02-07 Consultar documento
Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024.

Periodicidad
Anual

2025-01-30 Consultar documento
CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024

Periodicidad
Anual

2025-01-30 Consultar documento
Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024

2025-01-29 Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024)

Periodicidad
Semestral

2025-01-16 Consultar documento
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038). Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038)

Periodicidad
Anual

2025-01-16 Consultar documento