Documentos de Control

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2023
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Seguimiento Rendición de cuentas 2022. Seguimiento Rendición de cuentas 2022.

2023-01-24 Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022

2023-01-24 Consultar documento
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a
31/12/2022

2023-01-04 Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2023 Plan Anual de Auditoría 2023

2023-01-01 Consultar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022

2023-01-16 Consultar documento
2022
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010

2022-12-31 Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica

2022-12-31 Consultar documento
Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Corte 31 de agosto de 2022

2022-12-23 Consultar documento
Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control

2022-11-11 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022

2022-11-04 Consultar documento
Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos

2022-11-03 Consultar documento
Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno

2022-10-26 Consultar documento
Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos

2022-10-24 Consultar documento
Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social

2022-10-10 Consultar documento
Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad

2022-09-30 Consultar documento
Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería

2022-09-16 Consultar documento
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”.

2022-09-14 Consultar documento
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807

2022-09-13 Consultar documento
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación.

2022-09-07 Consultar documento
Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022.

2022-09-05 Consultar documento
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control.

2022-08-30 Consultar documento
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe de Gestión 2022 Corte 31 de diciembre

2022-12-31 Consultar documento
Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022

2022-12-31 Consultar documento
Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad

2022-12-31 Consultar documento
Informe al Concejo 2022 Informe al Concejo 2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe de auditoría regular Código. 102-2022 Informe de auditoría regular Código. 102-2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe al Concejo 30-dic-2022 Informe al Concejo 30-dic-2022

2022-12-30 Consultar documento
Informe Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- EMB. Informe de resultados diálogo ciudadano y audiencia pública de rendición de cuentas de la EMB noviembre 2022.

2022-12-22 Consultar documento
Plataforma Colibrí Consulte la herramienta que permite realizar seguimiento permanente al avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital

2022-12-16 Consultar enlace
Evaluación interna y externa Proceso de rendición de cuentas 2022

2022-12-15 Consultar documento
Informe de gestión 2022 Corte 31 octubre

2022-11-25 Consultar documento
Informe de rendición de cuentas 2022 Corte 31 de octubre 2022.

2022-11-02 Consultar documento
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021.

2022-09-14 Consultar documento
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021.

2022-09-14 Consultar documento
Informe al Concejo 30-jun-2022 Informe al Concejo 30-jun-2022

2022-08-17 Consultar documento
Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Certificado rendición anual Contraloría 2022 Certificado rendición anual Contraloría 2022

2022-12-31 Consultar documento
Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022

2022-12-31 Consultar documento
Planes de mejoramiento
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá

2022-12-31 Consultar documento
Defensa judicial
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 4

Periodicidad
Trimestral

2022-12-30 Consultar documento
Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 3

Periodicidad
Trimestral

2022-11-02 Consultar documento
Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 2

Periodicidad
Trimestral

2022-08-31 Consultar documento
Listado de entidades
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Auditoría Banca Multilateral Auditoría realizada por la Banca Multilateral, conformada por los organismos internacionales de financiación del proyecto, entre los cuales están el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Banco Europeo de Inversiones - BEI.

2022-10-06
Auditoría externa al proyecto PLMB (Estados Financieros) Persona jurídica contratada para prestar servicios de auditoría de los estados financieros de propósito especial y aseguramiento razonable sobre los procesos de adquisiciones del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB T1) por solicitud de la Banca Multilateral.

2022-10-06 Consultar documento
Oficina de Control Interno Disciplinario Encargada de adelantar la indagación preliminar, investigar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la EMB, asegurando su autonomía e independencia y el principio de división de roles y segunda instancia.

2022-10-05
Revisoría Fiscal Persona jurídica contratada para prestar los servicios de revisoría fiscal en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas.

2022-10-05
Oficina de Control Interno Es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo – Art. 3 Ley 87 de 1993.

2022-10-04 Consultar enlace
Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”.

2022-09-14 Consultar documento