Documentos de Control

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2024
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038)

Periodicidad
Semestral

2024-01-18 Consultar documento
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. Informe de seguimiento a planes de mejora suscritos ante la Contraloría de Bogotá - 29/12/2023

Periodicidad
Semestral

2024-01-11 Consultar documento
2023
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Plan Anual de Auditoría 2024 Plan Anual de Auditoría aprobado 2024, versión 1.

Periodicidad
Anual

2023-12-21 Consultar documento
Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023 Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023

Periodicidad
Anual

2023-12-19 Consultar documento
Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma

Periodicidad
Anual

2023-12-07 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023

2023-12-04 Consultar documento
Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023 Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023

Periodicidad
Trimestral

2023-11-28 Consultar documento
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá

Periodicidad
Semestral

2023-11-28 Consultar documento
Informe Final auditoría Caja menor SUP Informe Final auditoría Caja menor SUP

2023-11-22 Consultar documento
Informe Final auditoría Caja menor GAA Informe Final auditoría Caja menor GAA

2023-11-20 Consultar documento
Mapa de aseguramiento Mapa de aseguramiento

2023-11-15 Consultar documento
Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance

Periodicidad
Anual

2023-11-08
Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado

2023-11-03 Consultar documento
Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023

2023-10-27 Consultar documento
Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual

2023-10-27 Consultar documento
Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG. Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG.

Periodicidad
Anual

2023-10-27
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos.

Periodicidad
Semestral

2023-10-25 Consultar documento
Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado. Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado.

Periodicidad
Anual

2023-10-18 Consultar documento
Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023

2023-09-30 Consultar documento
Informe final de auditoría de cumplimiento Seguimiento al reporte de información al DASCD 2023

Periodicidad
Anual

2023-09-30 Consultar documento
Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración. Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración.

Periodicidad
Anual

2023-09-08 Consultar documento
Informe de empalme cierre de administración. Informe de empalme cierre de administración.

2023-09-08 Consultar documento
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico

2023-08-30 Consultar documento
Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico OCI-MEM22-0131 del 23/06/2023

2023-07-30 Consultar documento
Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Adquisición Predial OCI-MEM22-0132 del 23/06/2023.

2023-07-30 Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0161 del 24/07/2023.

2023-07-30 Consultar documento
Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0168 del 27/07/2023

2023-07-30 Consultar documento
Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022

2023-07-30 Consultar documento
Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos.

2023-07-30 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023.

2023-07-30 Consultar documento
Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023

2023-05-30 Consultar documento
Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental

2023-05-05 Consultar documento
Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB

2023-04-20 Consultar documento
Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá

2023-04-10 Consultar documento
Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB

2023-04-10 Consultar documento
Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022

2023-03-17 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022

2023-03-06 Consultar documento
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021

2023-03-06 Consultar documento
Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022

2023-03-01 Consultar documento
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022

2023-03-01 Consultar documento
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015)

2023-02-09 Consultar documento
Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022

2023-02-07 Consultar documento
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038)

2023-02-02 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022. Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022.

2023-01-27 Consultar documento
Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004 Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004

2023-01-27 Consultar documento
Seguimiento Rendición de cuentas 2022. Seguimiento Rendición de cuentas 2022.

2023-01-24 Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022

2023-01-24 Consultar documento
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a
31/12/2022

2023-01-04 Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2023 Plan Anual de Auditoría 2023

2023-01-01 Consultar documento
2022
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010

2022-12-31 Consultar documento